一、目的和原则
本制度旨在规范公司烟酒采购及领用行为,确保采购过程的公正性、透明性,防止浪费和滥用现象,同时满足公司内部福利分配和外部业务招待的需要。 二、适用范围
本制度适用于公司全体员工,特别是财务部门、行政部门及相关管理人员在进行烟酒采购和领用时必须严格遵守。 三、采购管理
1. 采购申请:由需求部门提出采购申请,明确采购的数量、品种及预算,并由部门负责人审批。
2. 供应商选择:应通过公开透明的方式选择合适的供应商,考虑价格、质量、服务等因素。 3. 采购执行:财务部门根据批准的采购申请进行采购,并保存好所有采购凭证。 四、验收与入库
1. 验收程序:采购到货后,应由专人负责验收,确保数量、品种与采购单一致,质量符合要求。
2. 入库登记:验收合格后,应及时登记入库,记录品名、数量、单价、总价等信息。 五、领用管理
1. 领用申请:员工因工作需要领用烟酒时,应填写领用申请表,并由直接上级审批。 2. 领用登记:经批准后,行政部门负责发放,并在领用登记簿上记录领用人、时间、数量等信息。
3. 领用限制:对烟酒的领用应设定合理限制,避免过度消费和私用公物。 六、库存管理
1. 定期盘点:定期对烟酒库存进行盘点,确保库存数量与账面数据相符。 2. 安全储存:确保烟酒存放在安全、干燥、避光的环境中,防止损坏和变质。 七、监督与考核
1. 监督检查:财务部门应定期检查采购和领用记录,确保制度的执行。
2. 责任追究:对于违反采购领用管理制度的行为,应依据公司规定进行处理。 八、附则
本制度自发布之日起执行,如有变更,需经公司管理层审议通过后实施。
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