评价日期 序号 ***年*月**日 评价人 需要调整的内容 参照公司实际情况对各涉及1 安全生产责任制全文 部门进行安全生产责任制进行修改完善 2 3 4 5 6 7 8 各部门负责人评价结果 安全生产责任制评审内容 于不符合 安行 制表: 审核: 批准 :
安全生产责任制适宜性评审记录
评价日期 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ***年*月*日 安全生产责任制评审内容 公司总经理的安全生产职责 生产副部经理的安全生产职责 安全员的安全生产职责 车间负责人安全生产职责会 班组负责人安全生产职责 员工的安全生产职责 公安安委会的安全生产职责 财务部的安全职责 仓库的安全生产职责 办公室的安全生产职责 评价人 需要调整的内容 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 各部门负责人(附:签到表) 评价结果 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 备注 制表: 审核: 批准 :
安全生产责任制适宜性评审会议签到表
时 间 姓 名
职 务 备注
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