内部质理审核计划表
审核目的 审核性质 审核范围 审核日期 审核依据 对目前公司ISO 9001 2008质理管理体系的有效性一次全面系统的审核,检查体系的运行是否符合ISO 9001 2008标准及公司的《质量手册》和《程序文件) 年度内部审核 五金模具的设计、制造、线割加工、五金冲压件的生产 2013年12月05日~06日 ISO 9001 2008质量管理体系标准、公司的《质量手册》和《程序文件)及国家相关法律法规 审核组长: 胡梦招 组员:各部门主管 审核组 第一组:胡梦招、马开伟、崔勤、余娟 第二组:欧小丽、徐中康、邓杰文、王兵 日程安排 日期 时间 8:30~9:00 9:00~11:30 2013/12/05 11:30~13:30 14:00~16:30 16:30~17:00 8:30~12:00 12:00~13:30 2013/12/06 14:00~16:00 16:30~17:30 采购、仓库 冲压部 业务部 工模部/工程部 审核部门 审核要素 首次会议 审核员 第二组 第一组(康绍先为陪审) 第一组 第二组 第一组 第二组 第一组 第二组 经理室/管代 线割部 参内审检查表 休息、午餐 参内审检查表 休息 参内审检查表 午餐 人事部 参内审检查表 品质部 未次会议(与受审部门主管沟通) 1、审核到相关部门时,部门主管或负责人必须陪审; 2、审核员不可以审核自已负责的部门; 备注: FM-502-01A 审批: 制定/日期:胡梦招2012-10-5
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