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2018年全省一般公共预算收入完成情况表

2021-04-06 来源:乌哈旅游
表1

2018年全省一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称一、税收收入增值税营业税企业所得税个人所得税资源税城市维护建设税房产税印花税城镇土地使用税土地增值税车船税耕地占用税契税环境保护税烟叶税等其他税收二、非税收入专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入年初预算实际完成占年初预算(%)102.499.3比上年增长(%)16.210.6-27.82495000025556469101300001005472034037383500010300004700001498000730000500000128700019850004900006500002005000340000406007410559714803391499199712845445200122976524765454895416339922206555175717196996500002400000175000014200002800003050000750000958054927438021551700143343122610325826281042884105.9102.5102.2100.197.789.095.6124.899.997.5110.151.715.414.46.816.214.63.59.746.816.98.421.9131.699.3114.388.7100.980.884.7139.1101.6-7.410.4-18.0-3.6-19.2-24.936.98.7其他收入合 计3460000035137018注:非税收入下降,主要是上年有沿海高速公路转让一次性收入和落实国家降费措施。

表2

2018年全省一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称1.一般公共服务支出2.国防支出3.公共安全支出4.教育支出5.科学技术支出6.文化体育与传媒支出7.社会保障和就业支出8.医疗卫生与计划生育支出9.节能环保支出10.城乡社区支出11.农林水支出12.交通运输支出13.资源勘探信息等支出14.商业服务业等支出15.金融支出16.援助其他地区支出17.国土海洋气象等支出18.住房保障支出19.粮油物资储备支出20.债务付息支出21.债务发行费用支出22.其他支出合 计调整预算72201731027394348263实际完成7148873923874226690占调整预算(%)99.089.997.298.793.094.498.198.292.7100.099.497.791.882.280.594.184.386.993.296.717.647.795.4比上年(可比)增长(%)11.52.613.78.513.512.414.413.024.244.918.216.08.0-0.6128.619.5-1.118.52.411.982.1134.216.713979711138017838250181218014767197115008011591607113768856955029466890868314878985146401716613105574647561168459841413182132298848208183130927868870300532768308764329736683143089351013923792120320238212194083925651111068199694919398712660311215014349188094255377201904注:国土海洋气象等支出下降,主要是相关非税收入减少。

表3

2018年全省政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称1.港口建设费收入2.国家电影事业发展专项资金收入3.国有土地收益基金收入4.农业土地开发资金收入5.国有土地使用权出让收入6.彩票公益金收入7.城市基础设施配套费收入8.小型水库移民扶助基金收入9.车辆通行费收入10.污水处理费11.彩票发行机构和彩票销售机构的业 务费用12.其他政府性基金收入合 计年初预算930003400116677681924实际完成94491458493859768051占年初预算(%)101.6134.880.483.1115.7127.5246.9197.0116.9123.3108.1388.7117.8比上年增长(%)3.1-40.3-2.3-2.721.322.350.559.69.914.810.4-28.719.920237296234181152027645910499400202289311426256588428942584261459564185212364794140832611691667462462224628993890注:1、国家电影事业发展专项资金收入下降,主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收 入,2018年只有当年收入。

2、国有土地收益基金和农业土地开发资金收入下降,主要是按照国家有关政策减少了 收入计提。

表4

2018年全省政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称 1.文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专 项债务收入安排的支出 2.社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金支出 3.城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金支出 农业土地开发资金支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 4.交通运输支出 车辆通行费安排的支出调整预算840784071087369267816058实际完成70827082815656767913886占调整比上年预算(%)增长(%)84.284.275.073.086.595.297.867.637.078.785.697.397.690.595.581.930.514.782.083.25.487.4-41.3-41.3-2.8-7.327.330.428.844.0-10.696.170.235.837.011.542.5102.524.0-10.811.733.2-45.930.7298596472842977926804155262201381611104692601193554181574302503328772401293701842376236436096352658174669349514310239810890402564893956815538629432972808677117029175916240791102251876261237290777166748 港口建设费安排的支出 民航发展基金支出 5.债务付息支出 6.债务发行费用支出 7.其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 其他政府性基金支出合 计3732686432615586注:1、国家电影事业发展专项资金支出下降,主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收 入,2018年只有当年收入,相应支出减少。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出下降,主要是中央下达转移支付减少。 3、农业土地开发资金支出下降,主要是相关非税收入减少。

表5

2018年全省国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称年初预算实际完成占年初预算(%)比上年增长(%)1.利润收入6057268206112.61.92.股利、股息收入1759730531173.572.23.产权转让收入40621683504144.5401.34.清算收入36466275172.1-16.15.其他国有资本经营收入925333463605.0349.4合 计86802306708353.3130.3表6

2018年全省国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元调整预算实际完成占调整预算(%)比上年增长(%)科目名称1、解决历史遗留问题及改革成本支出20964012004857.3-37.52、国有企业资本金注入4229542295100.016.33、国有企业政策性补贴4、其他国有资本经营预算支出3824338243100.0206.5合 计29017820058669.1-16.8注:支出下降,主要是中央下达相关转移支付减少。

表7

2018年全省社会保险基金收入预算完成情况表

单位:万元科目名称年初预算10380101实际完成13356136占年初比上年预算(%)增长(%)128.728.0一、企业职工基本养老保险基金收入二、失业保险基金收入224488296500132.17.0三、职工基本医疗保险基金收入37732274376107116.017.8四、工伤保险基金收入401496542374135.116.9五、生育保险基金收入192673243434126.369.6六、城乡居民养老保险基金收入17150101951014113.818.6七、机关事业单位养老保险基金收入48584717592906156.3295.1八、城乡居民基本医疗保险基金收入4162243415560499.814.6本年收入合计2570770932514075126.546.3上年结余1717800218835183本年收入总计4288571151349258表8

2018年全省社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元科目名称调整预算12358939实际完成12163007占调整预算(%)98.4比上年增长(%)14.3一、企业职工基本养老保险基金支出二、失业保险基金支出25527219815177.6-26.9三、职工基本医疗保险基金支出32339133232881100.011.7四、工伤保险基金支出437030437000100.010.4五、生育保险基金支出21761721700099.719.9六、城乡居民养老保险基金支出1492648146736598.321.5七、机关事业单位养老保险基金支出77751107775000100.0484.9八、城乡居民基本医疗保险基金支出3997068379826695.022.2本年支出合计297675972928867098.446.2年末滚存结余2027092922060588本年支出总计5003852651349258注:失业保险基金支出下降,主要是上年部分市县有一次性政策支出。

表9

2018年省本级一般公共收入预算完成情况表

单位:万元科目名称一、税收收入 增值税 企业所得税 个人所得税 资源税 环保税 其他税收二、非税收入  专项收入  行政事业性收费收入  罚没收入  国有资源(资产)有偿使用收入  其他收入合 计年初预算572700031570001995000257000265000500003000170300051300029600024000858000120007430000实际完成5924793320666321424912639942724022635712886155041868948131867057271469095159017475211占年初预算(%)103.5101.6107.4102.7102.852.7429.591.0134.4107.7238.654.7132.5100.6-23.7-35.514.3-9.951.8-66.2-30.7-2.8比上年增长(%)12.09.315.614.46.6表10

2018年省本级一般公共支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称1.一般公共服务支出2.国防支出3.公共安全支出4.教育支出5.科学技术支出6.文化体育与传媒支出7.社会保障和就业支出8.医疗卫生与计划生育支出9.节能环保支出10.城乡社区支出11.农林水支出12.交通运输支出13.资源勘探信息等支出14.商业服务业等支出15.金融支出16.援助其他地区支出17.国土海洋气象等支出18.住房保障支出19.粮油物资储备支出20.其他支出21.债务付息支出22.债务发行费支出合 计调整预算79581320538690690164877920082820681234147022691779468210063107305389825411097846248602607537322004050359102959161443184412299410338457实际完成7245132013763865415668601940181806103403819258160762761000610456608891398919739627594367537321507850342101614974618441229949835671占调整预算(%)91.098.092.595.096.687.399.795.980.699.497.499.080.485.798.6100.097.7100.098.76.0100.0100.095.1比上年(可比)增长(%)2.22.111.33.06.40.912.620.389.917.25.318.77.00.9250.88.713.816.03.1-94.448.767.15.2表11

2018年省本级政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称年初预算实际完成占年初预算(%)比上年增长(%)1.国家电影事业发展专项资金收入34004584134.8-40.32.农业土地开发资金收入1450020306140.08.63.国有土地使用权出让收入4000091570228.939.84.彩票公益金收入118000149683126.919.55.小型水库移民扶助基金收入940013649145.217.66.车辆通行费收入16556932001850120.911.57.彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用4091046351113.310.98.其他政府性基金收入2660-34.7 合 计18819032330653123.812.6注:国家电影事业发展专项资金收入下降,主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收 入,2018年只有当年收入。

表12

2018年省本级政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称1.文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出2.社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出3.城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出4.交通运输支出 车辆通行费及对应专项债务收入安排 的支出 港口建设费及对应专项债务收入安排 的支出 民航发展基金支出5.其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出合 计调整预算89889871715964459644实际完成81781771715964459644占调整比上年预算(%)增长(%)91.091.0100.0100.0100.0100.098.898.827.327.3-67.7-67.749.149.132.932.920370052013014202350419995132371326419677051147554279019613264185103504074855386143100.094.198.687.695.598.426.565.316.622.533.822943882258649注:大中型水库移民后期扶持基金支出下降,主要是2018年部分省本级支出转为对下转移 支付。

表13

2018年省本级国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称年初预算实际完成占年初预算(%)比上年增长(%)1.利润收入5122753337104.13.72.股利、股息收入3.产权转让收入4.清算收入5.其他国有资本经营收入合 计5122753337104.13.7表14

2018年省本级国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称调整预算实际完成占调整预算(%)比上年增长(%)1.解决历史遗留问题及改革成本支出861565561264.5-70.32.国有企业资本金注入1180811808100.0-50.93.国有企业政策性补贴4.金融国有资本经营预算支出5.其他国有资本经营预算支出1111100.0-95.0合 计979756743168.8-68.1注:支出下降,主要是中央按国有企业“三供一业”改革任务量下达我省补助资金减少。

表15

2018年省本级社会保险基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称年初预算实际完成占年初比上年预算(%)增长(%)一、企业职工基本养老保险基金收入44121235523295125.228.2二、失业保险基金收入2885631266108.4-21.0三、职工基本医疗保险基金收入153127154855101.16.9四、工伤保险基金收入6408266706104.14.6五、生育保险基金收入1478215432104.451.0六、机关事业单位养老保险基金收入743024945819127.3107.0本年收入合计54159946737373124.434.1上年结余28364813317461本年收入总计825247510054834注:失业保险基金收入下降,主要是华北油田参加失业保险人数减少,相应保费收入降低。

表16

2018年省本级社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称调整预算4804233实际完成4765422占调整预算(%)99.2比上年增长(%)31.9一、企业职工基本养老保险基金支出二、失业保险基金支出2052520525100.0三、职工基本医疗保险基金支出14362410520673.3-2.8四、工伤保险基金支出611585472089.50.4五、生育保险基金支出171901442183.964.3六、机关事业单位养老保险基金支出89465188130698.5110.1本年支出合计5941381584160098.338.9年末滚存结余40231494213234本年支出总计996453010054834注:职工基本医疗保险基金支出下降,主要是医保药品采购价格下降,医疗费用支出相应减  少。

表1

2019年全省一般公共收入预算草案

单位:万元

科目名称一、税收收入1.增值税2.企业所得税3.个人所得税4.资源税5.城市维护建设税6.房产税7.印花税8.城镇土地使用税9.土地增值税10.车船税11.耕地占用税12.契税13.环保税二、非税收入1.专项收入2.行政事业性收费收入3.罚没收入4.国有资本经营收入5.国有资源(资产)有偿使用收入6.其他收入合 计预算数276100001060000043920001077000510000162000080000048000013600002770000552000709000250000024000096400002750000155000014300002300002640000104000037250000比上年增长(%)8.05.08.22.06.28.112.27.810.611.812.811.813.336.60.60.2-0.1-0.21.72.2-0.36.0表2

2019年全省一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称1.一般公共服务支出2.国防支出3.公共安全支出4.教育支出5.科学技术支出6.文化旅游体育与传媒支出7.社会保障和就业支出8.卫生健康支出9.节能环保支出10.城乡社区支出11.农林水支出12.交通运输支出13.资源勘探信息等支出14.商业服务业等支出15.金融支出16.援助其他地区支出17.自然资源海洋气象等支出18.住房保障支出19.粮油物资储备支出20.灾害防治及应急管理支出21.预备费22.其他支出23.债务付息支出24.债务发行费用支出合 计预算数560695113505637625181317155210120251214436986429069883943574433464308288014973614013123957541664459664218611006949138235733682118652066900017637421600000120007108338015.424.121.5-33.713.9比上年增长(%)7.01.56.57.620.018.010.79.037.717.526.212.29.06.048.310.034.72.08.0注:灾害防治及应急管理支出为2019年新增支出科目。

表3

2019年全省政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称1.港口建设费收入2.国家电影事业发展专项资金收入3.国有土地收益基金收入4.农业土地开发资金收入5.国有土地使用权出让收入6.彩票公益金收入7.城市基础设施配套费收入8.小型水库移民扶助基金收入9.车辆通行费10.污水处理费11.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用12.其他政府性基金收入预算数1200004200220000070000235000002100001250000940023000001300005700070000比上年增长(%)27.0-8.4134.42.90.3-18.7-14.4-49.2-2.7-7.7-6.8-58.013.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入合 计1953299225533.2表4

2019年全省政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称1.文化旅游体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金安排的支出旅游发展基金支出2.社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出小型水库移民扶助基金安排的支出3.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出农业土地开发资金安排的支出城市基础设施配套费安排的支出污水处理费安排的支出4.交通运输支出车辆通行费安排的支出港口建设费安排的支出民航发展基金支出政府收费公路专项债券收入安排的支出5.其他支出其他政府性基金安排的支出彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金安排的支出6.债务付息支出7.债务发行费用支出合 计预算数1024671053141667245732494002750904323859043220000070000125000013000025833422150000120000133423000003956047000061770263834968510125003154596911.863.2-1.36.2259.6328.137.737.131.888.6-14.6111.513.819.06.3-13.041.158.074.5比上年增长(%)114.348.6表5

2019年全省国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称预算数比上年增长(%)一、利润收入7580411.1二、股利、股息收入19446-36.3三、产权转让收入4444-97.4四、清算收入200-96.8五、其他国有资本收入2454-92.6本年收入合计102348-66.6 上年超收收入3807本年收入总计106155注:国有资本经营收入下降,主要是部分市县上年一次性产权转让收入较多。

表6

2019年全省国有资本经营支出预算草案

单位:万元

科目名称预算数比上年增长(%)-78.0一、解决历史遗留问题及改革成本支出22197二、国有企业资本金注入34610491.6三、国有企业政策性补贴4827四、其他国有资本经营预算支出598461.2 本年支出合计67618-38.9 调入一般公共预算(统筹使用)27414 调入一般公共预算(补充企业养老保险基金)11123 总 计106155注:支出下降,主要是2018年国有企业“三供一业”分离移交工作基本完成,2019年中央  不再补助。

表7

2019年全省社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称一、企业职工基本养老保险基金收入二、失业保险基金收入三、职工基本医疗保险基金收入四、工伤保险基金收入五、生育保险基金收入六、城乡居民养老保险基金收入七、机关事业单位养老保险基金收入八、城乡居民基本医疗保险基金收入本年收入合计上年结余本年收入总计预算数137990622770504217489496785225342197443557147964673845313788042020129151580095比上年增长(%)3.3-6.6-3.6-8.4-7.41.2-24.712.5-3.5注:1、失业保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险基金收入下降,主要是继续执    行国家减税降费政策。

2、机关事业单位养老保险基金收入下降,主要是机关事业单位养老保险基金清算工作    大部分在2018年完成,清算收入大幅减少。

表8

2019年全省社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称一、企业职工基本养老保险基金支出预算数13798979比上年增长(%)16.2二、失业保险基金支出284507-25.6三、城镇职工基本医疗保险基金支出353715313.4四、工伤保险基金支出46272116.2五、生育保险基金支出21125414.3六、城乡居民养老保险基金支出157686822.4七、机关事业单位养老保险基金支出570915019.0八、城乡居民基本医疗保险基金支出432724221.9本年支出合计2990787416.9年末滚存结余21672221本年支出总计51580095注:失业保险支出下降,主要是上年部分市县有一次性政策支出。

表9

2019年省本级一般公共收入预算草案

单位:万元

科目名称一、税收收入 1.增值税 2.企业所得税 3.个人所得税 4.资源税 5.环保税 6.其他税收二、非税收入 1.专项收入 2.行政事业性收费收入 3.罚没收入 4.国有资源(资产)有偿使用收入 5.其他收入合 计预算数642000034660002346000269000300000360003000140000059300029580021800464200252007820000比上年增长(%)8.47.79.51.910.136.612.9-9.7-14.0-7.2-61.9-1.058.54.6表10

2019年省本级一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称1.一般公共服务支出2.国防支出3.公共安全支出4.教育支出5.科学技术支出6.文化旅游体育与传媒支出7.社会保障和就业支出8.卫生健康支出9.节能环保支出10.城乡社区支出11.农林水支出12.交通运输支出13.资源勘探信息等支出14.商业服务业等支出15.金融支出16.援助其他地区支出17.自然资源海洋气象等支出18.住房保障支出19.粮油物资储备支出20.灾害防治及应急管理支出21.预备费22.其他支出23.债务付息支出24.债务发行费用支出合 计预算数749351241976543551849454372164313122376256147449091420914685160485463860860900571378296561538043170413246710028850518100000700002534951100132370419.435.1-53.25.8比上年(可比)增长(%)14.91.75.420.411.621.18.27.554.56.735.220.99.45.933.08.41.884.60.3表11

2019年省本级政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称预算数比上年增长(%)1.国家电影事业发展专项资金收入420023.52.农业土地开发资金收入145000.03.国有土地使用权出让收入5000025.04.彩票公益金收入1210002.55.小型水库移民扶助基金收入94000.06.车辆通行费190449815.07.彩票发行机构和销售机构的业务费用34970-14.58.其他地方自行试点项目收益专项债券对应项 目专项收入19530.0合 计214052113.7表12

2019年省本级政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称1.文化旅游体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金安排的支出2.社会保障和就业支出小型水库移民扶助基金安排的支出3.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出农业土地开发资金安排的支出4.交通运输支出车辆通行费安排的支出民航发展基金支出政府收费公路专项债券收入安排的支出5.其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出6.债务付息支出地方政府专项债务付息支出7.债务发行费用支出地方政府专项债务发行费用支出合 计预算数42444244940094006450050000145002198505188840710098300000163042397401233021771017710334334245773529.8-0.5-13.34.532.214.138.818.325.0比上年增长(%)24.524.5表13

2019年省本级国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称一、利润收入 运输企业利润收入 投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入二、股利、股息收入三、产权转让收入四、清算收入五、其他国有资本收入本年收入合计上年超收收入本年收入总计556142111577254.385714274154-41.6-8.915.7预算数55614271751598比上年增长(%)4.37.34.4表14

2019年省本级国有资本经营支出预算草案

单位:万元

科目名称一、解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业改革成本支出二、国有企业资本金注入1.国有经济结构调整支出2.公益性设施投资支出3.生态环境保护支出4.支持科技进步支出5.其他国有企业资本金注入三、其他国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出本年支出合计调入一般公共预算(统筹使用)调入一般公共预算(补充企业养老保险基金)本年支出总计预算数5315312870010001400022005001100068768729918166841112357725-61.7比上年增长(%)-99.3注:支出下降,主要是2018年国有企业“三供一业”分离移交工作基本完成,2019年中央不  再补助。

表15

2019年省本级社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称预算数比上年增长(%)一、企业职工基本养老保险基金收入657107419.0二、失业保险基金收入335937.4三、职工基本医疗保险基金收入1659857.2四、工伤保险基金收入64393-3.5五、生育保险基金收入14706-4.7六、机关事业单位养老保险基金收入794479-16.0本年收入合计764423013.5上年结余4023149本年收入总计11667379注:1、工伤保险、生育保险基金收入下降,主要是继续执行国家减税降费政策。

2、机关事业单位养老保险基金收入减少的原因,主要是机关事业单位养老保险基金清    算工作大部分在2018年完成,清算收入大幅减少。

表16

2019年省本级社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称预算数比上年增长(%)一、企业职工基本养老保险基金支出710286257.1二、失业保险基金支出1015216.6三、职工基本医疗保险基金支出15933110.2四、工伤保险基金支出6438911.6五、生育保险基金支出149491.2六、机关事业单位养老保险基金支出91060420.8本年支出合计826228750.2年末滚存结余3405092本年支出总计11667379表1

2018年雄安新区本级一般公共支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称1.一般公共服务支出2.国防支出3.公共安全支出4.教育支出5.科学技术支出6.文化体育与传媒支出7.社会保障和就业支出8.医疗卫生与计划生育支出9.节能环保支出10.城乡社区支出11.农林水支出12.交通运输支出13.资源勘探信息等支出14.商业服务业等支出15.金融支出16.援助其他地区支出17.国土海洋气象等支出18.住房保障支出19.粮油物资储备支出20.债务付息支出21.其他支出合 计 未出台,本级当年无税收收入。

调整预算207108331247715424822818030205610813001951691472752305765实际完成205759占调整预算(%)99.31674191481822536223801299094159027275126067.612.359.779.813.91.239.999.994.0100.054.710000044347522809851.472322330092397232232641200100.087.8注:雄安新区本级没有一般公共预算收入完成情况表,主要是新区对托管三县财政体制尚表2

2018年雄安新区本级政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

调整预算实际完成占调整预算(%)科目名称城乡社区支出15000001500000100.0国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15000001500000100.0合 计15000001500000100.0注:雄安新区本级没有政府性基金收入完成情况表,是由于新区没有基金收入。

表3

2018年雄安新区本级社会保险基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称年初预算591实际完成占年初预算(%)一、企业职工基本养老保险基金收入二、失业保险基金收入214662219.0三、职工基本医疗保险基金收入242四、工伤保险基金收入五、生育保险基金收入76六、机关事业单位养老保险基金收入949本级收入合计187946624.8风险调剂金收入32544114上级补助1041311688上年结余本年收入总计1554616268注:失业保险基金由新区管委会统筹,其他保险基金由托管“三县”统筹。

表4

2018年雄安新区本级社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称调整预算实际完成占调整预算(%)一、企业职工基本养老保险基金支出二、失业保险基金支出135135100.0三、职工基本医疗保险基金支出四、工伤保险基金支出五、生育保险基金支出六、机关事业单位养老保险基金支出本级支出合计135135风险调剂金支出286补助下级11688年终结余4159本年支出总计16268表1

2019年雄安新区本级一般公共收入预算草案

单位:万元

科目名称一、税收收入1.增值税2.企业所得税3.个人所得税4.城市维护建设税5.印花税6.城镇土地使用税7.耕地占用税8.环境保护税二、非税收入 1.专项收入 2.国有资源(资产)有偿使用收入合 计预算数2849001746004650030002500030007600250002001530015000300300200表2

2019年雄安新区本级一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称1.一般公共服务支出2.国防支出3.公共安全支出4.教育支出5.科学技术支出6.文化旅游体育与传媒支出7.社会保障和就业支出8.卫生健康支出9.节能环保支出10.城乡社区支出11.农林水支出12.交通运输支出13.资源勘探信息等支出14.金融支出15.自然资源海洋气象等支出16.住房保障支出17.灾害防治及应急管理支出18.预备费19.其他支出20.债务付息支出21.债务发行费用支出合 计预算数18911554165711700500221611203582545109388695615751719262402334390131060001108517000101511378表3

2019年雄安新区本级政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称预算数1.国有土地使用权出让收入66850 其他土地出让收入668502.城市基础设施配套费收入20000合 计86850表4

2019年雄安新区本级政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称预算数1.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及相应专项债务收入安排支出城市基础设施配套费支出920000900000200002.其他支出312彩票公益金安排的支出3123.债务付息支出63000地方政府专项债务付息支出630004.债务发行费支出3850地方政府专项债务发行费3850合 计987162表5

2019年雄安新区本级社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称预算数 失业保险基金收入372 失业保险费收入371 失业保险基金财政补贴收入 失业保险基金利息收入1 其他失业保险基金收入本级收入合计372表6

2019年雄安新区本级社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称预算数失业保险基金支出205失业保险金119医疗保险费29丧葬抚恤补助职业培训和职业介绍补贴1技能提升补贴支出15其他失业保险基金支出41本级支出合计205

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