国有企业党政主要负责人经责审计
工作方案
一、 企业基本情况 (一) 公司组织架构
(二) 合并报表范围
二、 责任人基本情况 1、 履历 2、 任职文件 3、 职责 4、 离任文件 5、 审计期间: 6、 审计范围: 7、 审计程序 8、 审计方法 9、 审计依据
(1)《中国注册会主计师执业准则》;
(2)《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》; (3)《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》; (4)《武汉市国资委出资企业内部审计暂行办法》;
(5)《武汉市城市建设投资开发集团有限公司经济责任审计规定》; (6) 其他相关法律、法规及制度。
三、 审计内容
(一) 贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署,推动企业可持续 发展情况;
1、 所需资料
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资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号 3、 人员及时间安排 4、 进展情况
(二) 遵守有关法律法规和财经纪律情况;
1、 所需资料 资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号 3、 人员及时间安排 4、 进展情况
(三) 企业发展战略的制定和执行情况及其效果; 1、 所需资料 资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号 3、 人员及时间安排 4、 进展情况
(四) 有关目标责任制完成情况; 1、 所需资料
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资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号
2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号
3、 人员及时间安排 4、 进展情况
(五) 重大经济决策情况; 1、 所需资料 资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号 3、 人员及时间安排 4、 进展情况
重大经济决策:
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、
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企业重组
重要分支机构设立与撤销 金融资产投资 股权投资的增减变动 固定资产投资 其他投资 银行借款
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8、 9、
债券融资 其他重要融资
10、 注册资本增减变动 11、 股利分配
12、 重要购销合同的签订
(六) 企业财务收支的真实、合法和效益情况,以及资产负债损益情况; 1、 所需资料 资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号
3、 人员及时间安排 4、 进展情况
1、任期内公司的基本财务状况及其变化情况
截至2017年2月28日,公司资产总额 万元,负债总额 万元,所有者权益总额 万元,其中:归属于母公司所有者权益 万元。任期初资产总额为 万元,负债总额为 万元,所有者权益总额 万元,其中:归属于母公司所有者权益 万元。
2、任期初、末资产负债情况
任期内资产总额增加了 万元,增长 %,负债总额增加了 万元,增长 %,所有者权益增加了 万元,其中:归属于母公司所有者权益增加了 万元,增长 %。任期初、末主要报表项目对比如下:
单位:万元
项目 货币资金 应收账款净额 其他应收款净额 存货净额 期初 期末 期末与期初变化 变化数百分比 c
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长期股权投资净额 固定资产净额 其他资产 资产总计 短期借款 应付账款 预收账款 其他应付款 长期借款 应付债券 专项应付款 其他负债 负债合计 实收资本(股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债与所有者权益总计 3、任期内主要资产变化情况
单位:万元
项目 金融资产 交易性金融资产 可供出售金融资产 存货 长期股权投资 对子公司的投资 对合营企业的投资 对联营企业的投资 投资性房地产 固定资产 房屋 c
期初 期末 变动额 变动率 ..
建筑物 管道 机器设备 运输设备 其他 在建工程 更改 大修 基建 4、任期内主要负债的变化情况
单位:万元
项目 金融负债 短期借款 长期借款 应付债券 长期应付款 期初 期末 变动额 变动率 5、任期期间累计损益情况
(单位:万元)
项 目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 营业利润(亏损以“-”号填列) c
合计 ..
加:营业外收入 减: 营业外支出 加:历年审计调整数 利润总额(亏损总额以“-”号填列) 减: 所得税 净利润(净亏损以“-”号填列) 6、任期内股东权益变化情况
7、任期内资产质量变化情况
单位:万元
序号 一 二 三 事项 任期期初账面不良资产 减:任期收回债权1笔,金额 减:任期自行消化不良资产 任期期末账面不良资产(任期前形成) 任期内新增不良资产 金额 其中:流动资产 其中:非流动资产 三-1 固定资产报废和盘亏 三-2 账龄在5年以上的应收账款 三-3 四 账龄在5年以上的其他应收款且无法判断可收回性的款项 任期期末账面不良资产
(七) 国有资本保值增值和收益上缴情况; 1、 所需资料 资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号
3、 人员及时间安排
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4、 进展情况 初步审计情况如下:
2011年9月30日,期初归属于母公司净资产为万元,期间归属母公司净利润 万元,剔除客观因素影响后,国有资产保值增值率分别为 %、 %,任期内实现了国有资产保值增值。计算过程如下:
国有资产保值增值率=(期末国有净资产-客观因素影响)/期初国有净资产×100%
(八) 重要项目的投资、建设、管理及效益情况; 1、 所需资料 资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号 3、 人员及时间安排 4、 进展情况
(九) 企业内部控制建设与执行情况:
1、 所需资料 资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号 3、 人员及时间安排 4、 进展情况
企业法人治理结构的健全和运转情况,以及财务管理、业务管理、风险管理、 内部审计等内部管理制度的制定和执行情况,厉行节约反对浪费和职务消费等情
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况,对所属单位的监管情况;
1、 企业内部控制制度明细 2、 公司整体层面的控制 3、 对事业部的控制 (1) 新设与撤销程序 (2) 人员控制
(3) 业务控制:销售、采购、工薪等 (4) 财务核算控制:收支控制、汇总报表 (5) 业绩考核 4、 对子公司的控制
(1) 控制方式:股东会、选派董事、监事、高管 (2) 合并报表的编制 (3) 业绩考核
5、 对合营企业、联营企业的管控 6、 业务流程层面的控制 (1) 销售与收款 (2) 采购与付款 (3) 生产与存货 (4) 职工薪酬 (5) 投资与筹资 (6) 固定资产与在建工程 (7) 货币资金
(十) 履行有关党风廉政建设第一责任人职责情况,以及本人遵守有关廉 洁从业规定情况; 1、 所需资料 资料名称 纪检证明 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、 审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号 c
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3、 人员及时间安排 4、 进展情况
(十一)对以往审计中发现问题的整改情况; 1、 所需资料 资料名称 电子/纸质 移交人 接收人 日期 索引号 2、审计程序 审计程序 内容 执行人 执行日期 审计结论 索引号 3、以往审计中发现的问题及整改情况 审计报告名称 问题 整改情况 整改日期 整改证据 索引号
(十二)其他需要审计的内容。
四、 审计评价
1、 任职期间履行经济责任的主要业绩; 2、 主要问题及应承担的责任;
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