您的当前位置:首页公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

2020-07-05 来源:乌哈旅游

  1目的

  规范公司大宗商品采购程序及审核流程,选择合格的供应商,保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。

  2适用范围

  适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。

  3职责

  3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商(包括业主指定的供应商)。

  3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。

  4工作程序

  4.1《认可供应商名册》(CG-01)的制定、评审及更新

  4.1.1制定

  a供应商须填写《供应商资格预审表》(CG-02),以申请进入《认可供应商名录》。

  b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料,在《供应商资格预审表》上写明意见,经分管副总经理审批,列入《认可供应商名录》。

  c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档,并输入电脑供查阅。

  4.1.2评审

  a工程部采购主管填写《供应商评估表》(CG-03),提交分管副总经理。

  b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。

  c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录,由工程部存档。

  4.1.3更新

  a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新,经分管副总经理审批确认。

  b对严重违反供货合约的供应商,采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。

  c凡被除名的供应商一年内不能使用,特殊情况下经工程部采购主管说明原因,分管副总经理审批后才可重新选用。

  4.2采购

  4.2.1采购权限

  a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。

  b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。

  c超过500万元的采购须上报集团。

  4.2.2采购申请

  《原材料/设备采购申请表》(CG-04)应提前一个月上报,进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。

  4.2.3计划的变更

  a采购申请一经上报原则上不允许变更。

  b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因,报分管副总经理批准。

  4.3询价

  根据采购申请,工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。

  4.4议价

  工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。

  4.5评审决议

  工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》(CG-05),提交领导班子会评审,选定供应商。

  4.6合同制定与签订

  4.6.1合同制订

  工程部采购主管负责拟定《采购合同》(CG-06),报分管副总经理审核。

  4.6.2合同签订

  《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。

  4.7合同执行与变更

  4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货,通知项目现场材料的验收及入库工作。

  4.7.2履行材料采购合同过程中,若有变更需求,就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应,是原合同的一部分。

  5材料管理

  5.1进料检验

  5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货,并通知项目经理做好材料入库前准备。

  5.1.2项目部负责材料收货入库。

  5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。

  5.2材料仓储管理

  5.2.1材料入库

  5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。

  5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。

  5.2.1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。

  5.2.2材料出库

  5.2.2.1材料出库由项目经理批准,材料主管填写材料出库单,经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。

  5.2.2.2如因生产需要,在材料入库的同时办理领用的,应首先填写《材料入库单》,再填写《材料出库单》(CG-08),禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。

  5.2.3材料保管

  5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容