职责:
1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施
2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计
3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查
4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检
5. 协助部门领导完成相关专项审计工作
6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护
任职要求:
1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业
2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先
3. 专业技能:
1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;
2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;
3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。
4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识
4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力
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