发布网友 发布时间:2024-10-24 17:08
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热心网友 时间:2024-11-09 08:38
费用报销制度旨在针对业务经办部门在实施相关业务活动过程中所产生的原始票据,遵循指定的审批程序进行相关经费的结算操作。作为负责报帐管理工作的会计人员,必须严格遵守国家行政事业单位所制定的有关经费支出的规定及标准,切实把好各项经费支出关,有效地控制支出成本,提升经费的运用效率。尤其对于专门用途的专项资金,更需确保专款专用,从而保证本单位各方面的工作能够顺利地开展下去。具体的报销流程如下:
1.报销申请人应自行将相关报销附件粘贴到“费用报销单”相应位置,并依据“费用报销单”上所列事项要求仔细填写相关信息,以及在报销申请人处亲笔签名确认;
2.申请报销之人须将报销单交予所在部门的负责人审核并签署意见;
3.申请人将整理完毕的报销单递交给财务部门,并接受会计人员的详细审查;
4.经过会计人员严谨核实后的合格报销单会被送往总经理办公室进行最终审批;
5.由出纳根据总经理批准通过的报销单进行资金的支付或对借款进行清算。