一、目的
规范本公司的的报废流程
二、适用范围:
适用于本公司的所有报废产品物料
三、 内容
1、生产过程中发现的不良品,经技术员或QE确认,判定为报废品,由品管暂扣于不良品暂放区。
2、每天下午4点50到5点20为品管确认报废时间,各车间设专人按批次定时定点送报废,报废经品管确认并盖报废章,品管人员填写《报废统计表》,然后报废品由产线人员送至报废仓库。
3、每周报废仓人员按批次按车间填写《报废申请表》,经仓库品管确认后,由报废仓库人员通知责任工段主管对报废品进行初步确认,核对无误后签字确认,对于有异议的报废品,有异议一方主管可以找技术员/QE判定,如果技术员/QE判定不了,可以找总工进行判定。
4、责任工段初步确认后,由仓库人员通知技术员/QE对报废品进行终判,确定无法挽救后,签字确认,再有责任工段主管签字确认,
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5、生产单位部门主管签字确认
6、品管主管签字确认
7、总工程师签字确认
8、生产副总经理签字确认
四、主要职责及流程图
1、各部门工作职责
相关部门:初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并进行隔离区分。
品质部:根据相关鉴定结果判定是否报废并填写报废统计表,对报废单进行复核。
技术部:对不良品进行确认,是否报废。
2、流程图
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五、报废类型
1、因客户工程更改或工艺改进;使原有产品物料报废
2、生产制程中或周转过程所出现的不良品;导致产品物料的报废
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3、品质部在检验过程中发现的不良品
4、品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废
六、相关文件
1、不合格品控制流程
2、不良品返工流程
七、 相关表
1、报废单
2、报废品统计记录
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